2025 年度黄石市体育运动学校(市体育中学)部门预算公开情况说明
目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“ 三公” 经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2025 年部门预算表
(一)2025年收支总表
(二)2025年收入总表
(三)2025年支出总表
(四)2025年财政拨款收支总表
(五)2025年一般公共预算支出表
(六)2025年一般公共预算基本支出表
(七)2025年一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年政府性基金预算支出表
(九)2025年项目支出表
(十)2025年国有资本经营预算支出表
十二、2025年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门(单位)主要职责
市体校主要职责开展全市青少年体育运动训练,为国家培养高水平体育后备人才;组织青少年体育代表队参加省市和全国性体育赛事;开展九年制义务教育和体育中等职业教育以及体育行 业特有职业培训,培养竞技体育和群众体育骨干力量,协助抓好 全民健身运动;推广全市中小学生体育活动,提供运动咨询、技 术指导和场地服务;组织和开展全市体育事业、体育产业科学研 究,协助配合国民体质测试和监测、中小学生体质测试工作,为 高水平重点运动员提供医疗和康复保障;做好国家级和省级体育后备人才基地等创建工作。
第二部分 机构设置情况
学校系黄石市体育事业发展中心的二级预算单位,共设 5 个职能科室:党政办公室、训练科、政教科、体科所、后勤管理科。
学校编制数 61 个,现有在职职工 59人、退休职工41 人。 其中教练员 30人、文化教师 8人,科研员 3 人。具有高、 中级职称的教练员和文化教师 23 人。学生人数 180余人,运动员人数 500余人。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入;支出包括:教育支出;2025年度收支总预算 1382.73 万元。
其中:1、收入预算情况。2025年度收入预算1382.73万元,比上年预算减少6.59万元,减少0.47%。其中,一般公共预算拨款收入1352.73万元,占本年收入的 97.83%,全部为经费拨款收入;财政专户管理资金收入 30万元, 占本年收入的 2.17%。
收入减少原因:主要是学校招生人数减少,收取的学费住宿费相应减少,财政专户管理资金预算收入减少。
2、支出预算情况。2025 年度支出预算1382.73万元, 比上年预算减少6.59万元,减少0.47%。按支出功能分类本年支出预算构成为:教育支出1382.73 万元,占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出1382.73 万元,占总支出的100%;项目支出 0 万元,占本年支出的 0%。
支出减少原因:
(1)2025年基本支出比上年预算增加43.41万元,主要原因是在职职工人数增加,相应人员经费增加。
(2)2025年项目支出比上年预算减少50万元,下降100%,主要是根据上级主管部门统筹安排我单位2025年度无管办分离补助经费项目支出。
(二)财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年度财政拨款收支总预算 1352.73万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。支出包括:教育支出1352.73万元,占本年支出的100%。
(三)一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2025 年度一般公共预算支出 1352.73万元,与上年预算相比,一般公共预算支出增加13.41万元,增长1%。主要原因一是在职职工人数的增加,相应人员经费增加63.41万元;二是根据上级部门统筹安排2025年未安排管办分离补助经费项目,项目支出减少50万元。
2、一般公共预算支出结构情况。
2025年一般公共预算支出1352.73万元,主要用于以下方面:教育支出1352.73万元, 占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
教育支出普通教育初中教育2025年预算数1352.73万元,比上年预算增加13.41万元,增长1%。主要原因一是在职职工人数的增加,相应人员经费增加63.41万元;二是根据上级部门统筹安排2025年未安排管办分离补助经费项目,项目支出减少50万元。
(四)一般公共预算基本支出情况说明
2025年度一般公共预算基本支出1352.73万元,其中:人 员经费1273.86万元,主要包括:基本工资 268.23万元、津贴补贴55.76万元、绩效工资521.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.2万元、职业年金缴费63.6万元、职工基本医疗保险缴费 114.48万元、住房公积金 101.76万元、对个人和家庭的补助21.06 万元;
公用经费 78.88 万元,主要包括:办公费 5.5万元、水费 1 万元、电费 8万元、维修(护)费 5 万元、公务接待费 0.5万元、劳务费10万元、工会经费16.96万元、福利费21.20万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用2.26万元、其他商品和服务支出 4.46万元。
(五)政府性基金预算支出情况说明
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(六)国有资本经营预算支出情况说明
2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(七)项目支出预算情况说明
2025年度本单位预算共安排项目支出 0 万元,比上年减少50万元,下降100%,减少原因主要是根据上级主管部门统筹安排我单位2025年度无管办分离补助经费项目支出。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2025年本单位预算中没有安排机关运行经费预算,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年一致。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算“三公 ”经费支出总体情况说明。
2025年“三公”经费一般公共预算4.5万元,比上年预算减少0.5万元,下降10%。主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,压减了公务接待费用0.5万元。
(二)一般公共预算“三公 ”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算 4 万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。其中:
(1)公务用车购置费 0 万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(2)公务用车运行费 4 万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
3、公务接待费预算0.5 万元,比上年预算减少0.5万元,下降50%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,压减公务接待费用0.5万元。
第六部分 政府采购安排情况说明
2025年本单位编制政府采购预算2.48万元,比上年减少0.52万元,减少17.33%。减少的主要原因是根据2025年本单位工作需要,办公用电脑较上年需求减少。
其中:货物类政府采购预算2.48万元,主要是集中采购办公设备及复印纸支出。工程类政府采购预算 0 万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;服务类政府采购预算 0 万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
2025年,面向中小企业采购预算1.05万元,其中面向小微企业采购预算1.43万元。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至 2024年12月31日,本单位占有房屋面积 11,231.46平方米;单价50万元以上的通用设备 0台(套);单价100万元的以上专用设备 0台(套);现有公务用车 1 辆,其中,应急保障用车 1 辆。
2025年单位预算安排购置:车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价 100 万元以上专用设备0台(套)。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2025年,本单位项目支出全面实施绩效目标管理,项目总预算 0 万元,0 个项目,比上年减少50万元,下降100%,主要是2025年根据上级部门统筹安排本单位无管办分离补助经费预算。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致;2025年本单位预算中没有使用项目预算拨款安排的支出,故项目预算支出表无数据,比上年减少50万元,下降100%,主要原因是2025年根据上级部门统筹安排我单位无管办分离补助经费预算;2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年一致。
2、对其他情况的说明
(1)政府债务情况说明
2025年本单位无政府债务,与上年一致。
(2)其他项目支出绩效情况
2025年本单位无他项目支出绩效情况,与上年一致。
(3)预算公开管理文件
本单位无预算公开管理文件,根据市财政局 2025年预算公开要求进行预算公开。
第十部分 专业名词解释
(一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)政府采购 :是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
第十一部分 2025年部门预算表
一、2025年收支总表
表一 收支总表 | |||
填报部门: [612002]黄石市体育运动学校(市体育中学) | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,352.73 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 1,382.73 |
四、财政专户管理资金收入 | 30.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,382.73 | 本年支出合计 | 1,382.73 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 1,382.73 | 支 出 总 计 | 1,382.73 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
二、2025年收入总表 | ||||||||||||||||||
表二 收入总表 | ||||||||||||||||||
填报部门: [612002]黄石市体育运动学校(市体育中学) | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1,382.73 | 1,382.73 | 1,352.73 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
612 | 黄石市体育事业发展中心 | 1,382.73 | 1,382.73 | 1,352.73 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
612002 | 黄石市体育运动学校(市体育中学) | 1,382.73 | 1,382.73 | 1,352.73 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
三、2025年支出总表 | |||||||
表三
支出总表 | |||||||
填报部门: [612002]黄石市体育运动学校(市体育中学) | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1,382.73 | 1,352.73 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | [205]教育支出 | 1,382.73 | 1,352.73 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | [20502]普通教育 | 1,382.73 | 1,352.73 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 1,382.73 | 1,352.73 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、2025年财政拨款收支总表 | ||||||||||
表四 财政拨款收支总表 | ||||||||||
填报部门: [612002]黄石市体育运动学校(市体育中学) 单位:万元 | 单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||
一、本年收入 | 1,352.73 | 一、本年支出 | 1,352.73 | |||||||
(一)一般公共预算拨款 | 1,352.73 | (一)一般公共服务支出 | ||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | |||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | 1,352.73 | ||||||||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | |||||||||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | |||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | |||||||||
(八)节能环保支出 | ||||||||||
(九)城乡社区支出 | ||||||||||
(十)农林水支出 | ||||||||||
(十一)交通运输支出 | ||||||||||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||
(十三)商业服务业等支出 | ||||||||||
(十四)金融支出 | ||||||||||
(十五)援助其他地区支出 | ||||||||||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||
(十七)住房保障支出 | ||||||||||
(十八)粮油物资储备支出 | ||||||||||
(十九)国有资本经营预算支出 | ||||||||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||
(廿一)其他支出 | ||||||||||
(廿二)债务还本支出 | ||||||||||
(廿三)债务付息支出 | ||||||||||
(廿四)债务发行费用支出 | ||||||||||
二、年终结转结余 | ||||||||||
收 入 总 计 | 1,352.73 | 支 出 总 计 | 1,352.73 |
五、2025年一般公共预算支出表 | ||||||
表五 一般公共预算支出表 | ||||||
填报部门: [612002]黄石市体育运动学校(市体育中学) | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,352.73 | 1,352.73 | 1,273.86 | 78.88 | 0.00 | |
205 | [205]教育支出 | 1,352.73 | 1,352.73 | 1,273.86 | 78.88 | 0.00 |
20502 | [20502]普通教育 | 1,352.73 | 1,352.73 | 1,273.86 | 78.88 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 1,352.73 | 1,352.73 | 1,273.86 | 78.88 | 0.00 |
六、2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
表六 一般公共预算基本支出表 | ||||
填报部门: [612002]黄石市体育运动学校(市体育中学) | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,352.73 | 1,273.86 | 78.88 | |
301 | 工资福利支出 | 1,252.80 | 1,252.80 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 268.23 | 268.23 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 55.76 | 55.76 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 521.77 | 521.77 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.20 | 127.20 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 63.60 | 63.60 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 114.48 | 114.48 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 101.76 | 101.76 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 78.88 | 0.00 | 78.88 |
30201 | 办公费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30206 | 电费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
30207 | 邮电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30217 | 公务接待费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
30226 | 劳务费 | 16.96 | 0.00 | 16.96 |
30228 | 工会经费 | 21.20 | 0.00 | 21.20 |
30229 | 福利费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.26 | 0.00 | 2.26 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.46 | 0.00 | 4.46 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.06 | 21.06 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.39 | 3.39 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 17.67 | 17.67 | 0.00 |
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
表七 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
填报部门: [612002]黄石市体育运动学校(市体育中学) | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
4.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.50 |
八、2025年政府性基金预算支出表 | ||||
表八 政府性基金预算支出表 | ||||
填报部门: [612002]黄石市体育运动学校(市体育中学) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
附注:2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。 |
九、2025年项目支出表 表九
项目支出表 | ||||||||||
填报部门: [612002]黄石市体育运动学校(市体育中学) | 单位:万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
附注:2025年本部门预算共安排项目支出0万元,比上年减少50万元,下降100%,主要原因是2025年根据上级部门统筹安排我单位无管办分离补助经费预算。
填报部门: [612002]黄石市体育运动学校(市体育中学) | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | |||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
附注:2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。 |